Protokół Nr 48/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sycowie
przeprowadzonego w dniach:
- 16 marca 2009
- 23 marca 2009
Protokół Kontroli przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sycowie, którego kierownikiem jest Pani Iwona Michalak - Bober w dniach:
- 16 marca 2009
- 23 marca 2009
przez Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Kazimierz Cichoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Krzysztof Cegła – Członek Komisji Rewizyjnej
Kontrolą objęto – Działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za 2008 rok.
Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:
1. Porównała stanu faktycznego z dokumentacją dotyczącą dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych.
W wyniku powyższych czynności Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w prowadzeniu wyżej wymienionej dokumentacji, która dotyczy dodatku mieszkaniowego i świadczeń rodzinnych.
Załączniki – dodatki mieszkaniowe:
1. Dodatki mieszkaniowe,
2. Zestawienie za m-c lipiec 2008 r.
3. Dodatki mieszkaniowe lipiec 2008 rok.
4. Decyzja nr 1829/06/2008
5. Decyzja nr 1830/06/2008
6. Wypłaty dodatku mieszkaniowego od lipca do lipca 2008 r.
Załączniki – świadczenia rodzinne:
1. Świadczenia rodzinne,
2. Informacja o wypłacanych świadczeniach rodzinnych w 2008 roku.
Na tym Protokół zakończono.
Zgodnie z § 94 ust1. i ust.2 oraz § 95 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Syców (Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 709 z późniejszymi zmianami) w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, o których mowa, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokołu pokontrolnego do podpisania może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jego wyniku. Uwagi, o których mowa, składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
1. Kazimierz Cichoń – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
.................................
2. Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
.................................
3. Krzysztof Cegła – Członek
.................................
Podpis Kierownika Kontrolowanej jednostki:
...................................................